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新鄉市供銷合作社2014年部門決算補充資料公開

[ 時間:2016-05-30 點擊:22383 ]  字體: 縮小 增大 

一、新鄉市供銷合作社概況

新鄉市供銷合作社,是全市供銷合作社的行業管理機構。全市供銷社系統現有縣級供銷社11個,基層社111個,農民專業合作社391個,干部職工2.4萬人。市供銷社機關為市政府直屬事業單位,機關參照公務員法管理,經費全額列入市級財政預算,共有事業編制人數38名;內設機構領導職數17名。內設12個職能科(室),市社本級現有直屬企業單位11個。

(一)部門職能

 1、貫徹落實黨中央、國務院和省、市有關農村經濟和社會發展的方針、政策;參與研究和實施全市合作經濟發展和農村現代流通的政策和規定。

 2、負責制定全市供銷合作社發展戰略和發展規劃,指導全市供銷合作社的改革與發展;組織全市供銷合作社系統資產、資金、資本、資源的整合優化和管理。

 3、受政府委托承擔發展農村合作經濟組織的指導、協調、監督、服務職能,落實國家扶持農村合作經濟組織的政策和措施。

 4、負責重要農業生產資料、農副產品、再生資源和煙花爆竹經營管理,建設新農村現代流通網絡,搞活農村商品流通。

 5、負責全市供銷合作社系統推進農村合作經濟組織體系、農村社會化服務體系和農村現代流通體系建設,活躍城鄉商品流通,促進城鄉經濟社會統籌發展。

 6、受政府委托開展農村職業技術教育和農民技能培訓,提升農民和農村專業技術人才素質。

 7、行使社有資產出資人代表職能,依法享有資產收益、重大決策和選擇管理者的權利;負責社有資產保值增值和資產安全指導全系統加強社有資產的監督管理。

 8、負責向政府和有關部門及時反映農村合作經濟組織和供銷合作社的意見和建設,依法維護全市供銷合作社系統和農村合作經濟組織的合法權益。

 9、負責指導全市供銷合作社系統的干部隊伍建設和人才開發工作,加強對全市供銷合作社系統干部職工的教育培訓。

  10、承辦市委、市政府和省供銷合作總社交辦的其他事項。

(二)機構設置

新鄉市供銷合作社內設12個職能科室:辦公室(信息中心)、監事會辦公室(政策法規室)、人事教育科(黨委辦公室)、財務會計科、業務協調科、社有資產管理科(審計科)、合作指導科、經濟發展科、社團發展科、離退休干部管理科、紀檢(監察室)、機關黨總支。

 二、新鄉市供銷合作社2014年度部門收支預算執行情況

2014年度決算總收入845.12萬元,由本年收入和上年結轉和結余兩項組成,其中:本年收入 564.58萬元,上年結轉和結余280.54萬元(為跨年度項目資金和以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金)。

2014年度決算總支出845.12萬元,由本年支出及年末結轉和結余兩項組成,其中:本年支出842.86萬元,年末結轉和結余2.26萬元(主要是本年度財政撥付的專項經費,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的專項資金)。

三、2014年度公共預算收入來源情況

本年收入總計845.12萬元,其中:

1、財政撥款收入564.56萬元,為市財政當年撥付資金。

2、其他收入0.02萬元,為利息收入。

3、上年結轉和結余280.54萬元,基本支出結轉和結余1.83萬元(為以前年度結轉和結余),項目支出結轉和結余278.71萬元(為跨年度財政撥款)。

四、2014年度公共預算財政撥款支出決算明細情況

新鄉市供銷合作社2014年度公共預算財政撥款支出842.86萬元,其中:

1、社會保障和就業類支出5.75萬元,用于對新鄉市供銷合作社病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補助費。

2、商業服務業等事務支出545.77萬元。其中行政運行支出528.81萬元;一般行政管理事務支出 16.96萬元(系新鄉市供銷合作社增撥專項經費)。

3、糧油物資儲備事務支出30萬元。主要用于新鄉市農資公司農藥儲備貼息。

4、城鄉社區事務支出261.34萬元,主要是用于新鄉市棉麻公司“新網工程”倉儲物流配送中心拆遷補償款。

五、2014年度“三公經費”財政撥款支出決算情況 

新鄉市供銷合作社“三公經費”是指本部門通過公共預算財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2014年度“三公經費”財政撥款支出1.98萬元,其中:

1、因公出國(境)費支出0萬元,與上年持平。2014年度新鄉市供銷合作社無因公出國(境)人數。

2、公務用車購置及運行費支出1.86萬元,較上年減少0.72萬元。主要用于日常公車運轉;進行市場調研、為三農服務等所發生燃油、路橋等支出。2014年無公務用車購置費。

3、公務接待費支出0.12萬元,較上年減少0.01萬元。主要用于為完成任務而發生接待上級部門檢查、調研等支出。2014年共接待 5批次,共接待40人次。

六、2014年度公共預算財政撥款收支科目名詞解釋

 1、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

 2、其他收入:指預算單位在財政撥款收入等以外取得的收入。

 3、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

 4、社會保障和就業支出:指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。

 5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

 6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

       7、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。

      附:2014年度決算補充公開套表

    

“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
                                                財決附06表
2014年度                               金額單位:元
“三公”經費合計 因公出國(境)費用 公務用車購置及運行維護費 公務接待費
合計 其中:當年公共預算財政撥款支出 小計 其中:當年公共預算財政撥款支出 合計 其中:當年公共預算財政撥款支出 公務用車購置 公務用車運行維護費 小計 其中:當年公共預算財政撥款支出
小計 其中:當年公共預算財政撥款支出 小計 其中:當年公共預算財政撥款支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19,803.00 19,803.00     18,593.00 18,593.00     18,593.00 18,593.00 1,210.00 1,210.00
19,803.00 19,803.00     18,593.00 18,593.00     18,593.00 18,593.00 1,210.00 1,210.00
19,803.00 19,803.00     18,593.00 18,593.00     18,593.00 18,593.00 1,210.00 1,210.00
4,573.00 4,573.00     3,363.00 3,363.00     3,363.00 3,363.00 1,210.00 1,210.00
15,230.00 15,230.00     15,230.00 15,230.00     15,230.00 15,230.00    
                       
                       
                       
                       
                               
使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組   個,參加其他單位組織的出國(境)團組   個;全年因公出國(境)累計   人次。    
使用公共預算財政撥款購置公務用車   輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量 1 輛。          
算財政撥款支出的國內公務接待 5 批次, 40 人次,共 1,210.00 元;外事接待   批次,   人次,   元。  

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